收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
预 算 数 |
一、公共财政预算拨款 |
4,652.85 |
一、一般公共服务 |
210.00 |
二、财政基金预算拨款 |
3,294.42 |
二、国防 |
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三、财政专户管理资金拨款 |
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三、公共安全 |
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四、财政其他资金拨款 |
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四、教育 |
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五、事业收入 |
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五、科学技术 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、文化体育与传媒 |
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七、其他收入 |
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七、社会保障和就业 |
4,754.42 |
八、上年项目结转 |
677.18 |
八、医疗卫生与计划生育 |
62.09 |
九、上年净结余 |
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九、节能保护 |
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十、城乡社区 |
2,683.27 |
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十一、农林水 |
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十二、交通运输 |
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十三、资源勘探信息等 |
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十四、商业服务等 |
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十五、金融 |
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十六、国土海洋气象等 |
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十七、住房保障支出 |
45.78 |
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十八、粮油物资储备 |
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十九、国债还本付息 |
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二十、其他支出 |
868.89 |
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本年收入合计 |
8,624.45 |
本年支出合计 |
8,624.45 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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收入合计 |
8,624.45 |
支出合计 |
8,624.45 |